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一般纳税人加计抵减政策 |
加计抵减后不交增值税了,加计抵减需要缴纳企业所得税吗
无论是加计抵减10%政策,还是加计抵减15%政策,符合条件的纳税人在取得资产或接受劳务时,均应当按照《增值税会计处理规定》财会〔2016〕22号)的相关规定对增值海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定,适用加计抵减政策的生产、生活性服务业纳税人,应在年度首次确认
∩﹏∩ 根据城建税、教育费附加的相关规定,企业应当按实际缴纳的增值税计缴增值税的附加税。所以,加计抵减的应纳增值税税额不需要缴纳增值税附加税。以上就是小编针对【增值税加计抵减后应交增值税=销项-进项=6055.70-5413.87=641.83同时,当期可以加计抵减的金额为541.39,所以最后实际应该缴纳的增值税为641.83-541.39=100.44 1、销项部分借:银行存款106984 贷:主营
从规定来看,免税相当于减免了该流转环节增值部分的增值税,但是破坏了增值税抵扣链条,下游企业失去了可抵扣进项税。从全链条来看反而增加了增值税税负,特别是在针对现代服务业等4个39号公告第七条第五款明确规定纳税人骗取适用加计抵减政策或虚增加计抵减额的,按照《中华人民共和国税收征收管理法》等有关规定处理。四、建议企业最好是自己有台账记录一下加计
因此,增值税加计抵减优惠部分属于政府补助,不符合不征税收入的条件,应按规定缴纳企业所得税。感谢您的咨询!若您对此仍有疑问,请联系上海税务12366或主管税务机(1)该纳税人可抵减税额50*15%=7.5 万元。2)本期结转后,“应交税费-未交增值税”科目贷方余额50 万元,代表本期应缴纳增值税50 万元,另外可以加计抵减7.5 万元。
2019年4月1日后设立,且自设立之日起3个月的销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。三)经财政部和国家税务总增值税在进行增值税处理时,发生了增值税加计抵减业务时,是需要设置应交税费下增值税加计抵减额的科目进行核算的,在进行详细分录处理时就计入到主营业务成本和
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